H 12.4 EStHB2011
Stand: 25.03.2013
zuletzt geändert durch:
Einkommensteuer-Änderungsrichtlinien 2012, BStBl. I S. 276
Zu § 12 EStG

H 12.4 EStHB2011 Hinweise

H 12.4 Hinweise

EStHB2011 ( Einkommensteuer-Richtlinien 2008 und Einkommensteuer-Hinweise 2011 )

Nebenleistungen Die folgenden Nebenleistungen (§ 3 Abs. 4 AO) sind nicht abziehbar, soweit sie auf die in § 12 Nr. 3 EStG genannten Steuerarten entfallen: - Aussetzungszinsen (§ 237 AO), - Gebühren für verbindliche Auskünfte (§ 89 Abs. 3 AO), - Hinterziehungszinsen (§ 235 AO), - Kosten bei Inanspruchnahme von Finanzbehörden (§ 178 a AO), - Nachforderungszinsen (§ 233 a AO), - Säumniszuschläge (§ 240 AO), - Stundungszinsen (§ 234 AO), - Verspätungszuschläge (§ 152 AO), - Verzögerungsgelder (§ 146 Abs. 2 b AO), - Zuschlag wegen der Nichtvorlage oder Unbrauchbarkeit von Aufzeichnungen (§ 162 Abs. 4 AO), - Zwangsgelder (§ 329 AO). Personensteuern - Einkommensteuer, einschl. ausländische Steuern vom Einkommen, soweit nicht § 34 c Abs. 2 oder 3 EStG anzuwenden ist, - Erbschaftsteuer, - Kapitalertragsteuer, - Kirchensteuer, - Lohnsteuer, - Solidaritätszuschlag, - Vermögensteuer. Umsatzsteuer bei Anwendung der 1 %-Regelung Die nach § 12 Nr. 3 EStG nicht abziehbare Umsatzsteuer ist bei Anwendung der 1 %-Regelung (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG) nach umsatzsteuerrechtlichen Maßstäben zu ermitteln. Dabei kommt es nicht auf die tatsächlich festgesetzte Umsatzsteuer an, weil der Umsatzsteuerbescheid kein Grundlagenbescheid für den Einkommensteuerbescheid ist (>BFH vom 7. 12. 2010 - BStBl 2011 II S. 451).